Добрый день, форумчане! Очень много прочитала на форуме про возврат поставщику и от покупателя. Правильно ли я поняла ответы консультантов: - при возврате качественного товара поставщику оформляем как обратная реализация, выпивывая при этом сч.ф., даже если поставщик на УСНО (НДС- в книгу продаж, реализация- для налогообложения прибыли); - при возврате от покупателя-спецрежимника сами выписываем корректировочную сч.ф, которая попадает в книгу покупок? Я права или нет? Спасибо.