Добрый день, ООО, производство, одна номенклатурная группа. ГП в разрезе ведется через 4 субконто. Затраты собираются на 25, закрываются на 20 счет. напрямую на 20 счете есть тоже затраты по каждой ГП. Ситуация следуюзая: на 20 счете одна сумма, собирается там несколько месяцев. Потом выпуск продукции идет - должен 20 закрыться и сумма встать на 43, но либо сумма не та, либо не встает вообще. Голову сломала почему
1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34)
у меня почему то 20 закрылся, хотя выпуска продукции не было - он только в след месяце случился. Т.е. 20 счет раньше закрывается, а когда выпуск 43 без суммы стоит. я же правильно понимаю, что это неверно?
Вообщем странное дело, в документе калькуляция себестоимости есть распределенные расходы 25 счета, а в анализе 20 счета их нет